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栾城联社念好“三字诀”延伸审计监督触角

2023-12-19 00:31:02 来源:河北新闻网

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今年以来,栾城联社紧紧围绕省联社、审计中心安排部署,以重执行、快落实、善作为、敢担当为根本,强化“谋、改、用”各环节细节,积极提升审计监督质效,助力栾城联社平稳健康发展。

围绕“谋”字,确保审得准。根据工作安排,谋划开展2022年度年终决算真实性专项审计、审计部履职专项审计、2023年度财务费用开支专项审计、省联社2022年度全面业务审计、资金业务专项审计、疑点信息核查等,并按照年度审计工作计划,在辖内开展了2022年度年终决算真实性专项审计自查、4次突击飞行审计、3次全面业务审计、3批42人次离任审计、关联交易专项、呆账核销专项、绿色信贷专项、绩效薪酬专项、征信专项、新增贷款专项、反洗钱专项等项目,及时揭示和反映相关领域风险隐患和存在的问题。

紧扣“改”字,确保纠得实。科学谋划、主动作为,扎实做好审计监督“后半篇文章”。制定《石家庄市栾城农村信用合作联社审计整改工作实施细则(试行)》,明确职责和责任,抓好动态跟踪调度和检查指导,强化实地督导,确保整改措施有力。常态化召开联席会议,全方位、多角度对发现问题进行分析讨论。向相关部室及主管领导逐笔通报问题,剖析原因,落实责任,根据问题性质及成因进行逐级问责。同时,做好审计再监督,加强审计整改“回头看”,确保整改问责到位。

突出“用”字,确保提质效。安排专人负责每天审计管理系统推送疑点信息的统计、筛选、甄别,依托财管系统、信贷管理系统,结合数据应用平台等系统,进行整理分析汇总,逐条落实责任人进行核实、整改。根据风险类型,及时汇总提交至主管领导及条线部室、相关网点及客户部,将正在发生但还未完全暴露的问题扼杀在萌芽状态。截至目前,通过审计管理系统日常监测疑点信息720条,通过督导客户部上门催收、关联结算账户等方式,共收回表外不良贷款本金3笔0.07万元,不良贷款欠息43笔42.69万元。使审计工作不再单纯是事后发现问题,而是事前揭示风险,及时进行风险预警。不仅做好第三道防线,更要发挥基础性、前瞻性的评价监督管理作用,实现非现场审计与现场审计的紧密结合,增强审计监督的时效性和精准度。(封 莉)

责任编辑:王丽媛
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